2023年2月15日,吉盛公司党委书记、董事长王喜东同志主持召开2023年第四次董事长办公会议,专题听取审计工作有关情况,研究审计整改工作,部署年度审计工作。
会上,审计风控部汇报了公司2022年度内部审计工作情况、审计整改工作情况以及财务决算审计方案。2022年度,公司开展了2021年度财务决算审计、业绩考核指标审核、工资总额预算执行情况审核、铁投公司2020-2021年度财务收支专项审计、2022年度内控体系建设自评价等8项内部审计工作。
2022年度,公司积极推动审计问题整改工作,建立了《公司审计问题整改工作台账》,跟踪外部审计和内部审计发现问题的整改落实进程,完成整改78.4%。今年初以来,公司认真贯彻落实省国资委关于审计工作的部署要求,组织审计机构开展2022年度财务决算审计工作,制定了财务决算审计方案,并依照方案落实执行,内部审计工作取得了阶段性进展。
王喜东同志在听取审计风控部负责人工作汇报后,就做好内部审计及审计发现问题整改工作强调三点意见。一是持续跟踪2022年度未完成整改事项,密切关注公司改革及铁投公司正在整改的事项;二是就未完成整改事项研究讨论解决方式,进一步落实整改措施;三是就落实2022年度财务决算审计方案,审计风控部要同财务运营部密切配合,做好工作沟通衔接。